Curso sobre Casos Prácticos del Impuesto sobre Sociedades

Resuelva todas sus dudas de cara a la declaración del Impuesto sobre Sociedades

  • Curso presencial o webinar (retransmisión en directo vía internet). .
  • Madrid, 6 de julio de 2018 (8:30 a 14:30 h.) (6 horas).
  • Bonificable*.

OBJETIVOS:

En los últimos años se han producido importantes cambios en el Impuesto de Sociedades con motivo de incrementar la recaudación. Todos esos cambios han generado una mayor tributación en las empresas por lo que el conocimientos de todos los detalles de la nueva normativa es imprescindible para tomar las decisiones adecuadas y aplicar correctamente el impuesto.

En este curso se abordan diferentes casos prácticos que facilitarán el correcto cumplimiento de la norma de cara a la liquidación del impuesto que hay que realizar próximamente. Resuelva sus últimas dudas con nuestro experto.

DIRIGIDO A:

Personal de contabilidad, administrativo y financiero que deban actualizarse sobre el Impuesto sobre Sociedades.

PROGRAMA RESUMIDO (en base a casos prácticos):

  • Metodología del cálculo de las diferencias temporarias
  • Efecto impositivo de las subvenciones de capital
  • Diferencias permanentes y temporarias, amortización acelerada y pérdida por deterioro, reversión
  • Diferencias temporaria, Leasing, amortización libre y deterioros y reversión
  • Diferencias temporarias, cartera de disponibles por la venta, reversión
  • Diferencias temporarias, subvenciones de capital, reversión
  • Diferencias temporarias, permuta no comercial, reversión
  • Diferencias temporarias, amortización acelerada
  • Diferencias permanentes y temporarias, deterioro de créditos comerciales, amortización acelerada, permuta no comercial, y provisión para garantías
  • Diferencias permanentes, gastos financieros entre empresas del grupo.
  • Diferencia temporarias, limitación deducibilidad gastos financiero
  • Diferencia temporaria, reversión
  • Diferencias temporarias, leasing. Limitación, origen y reversión
  • Diferencia temporaria, amortización fondo de comercio
  • Donación de activos
  • Diferencias temporarias, reconocimiento de activos por impuestos diferidos., Pérdidas por deterioro de inversiones financieras
  • Diferencias, reversión
  • Diferencias temporarias, reversión de activos por impuestos diferidos no reconocidos contablemente
  • Pérdidas por deterioro de inversiones financieras
  • Créditos por pérdidas del ejercicio no registrados
  • Créditos por pérdidas del ejercicio reconocidos
  • Reconocimiento de activos por impuestos diferidos, DT, BINS, y deducciones no aplicadas
  • BINS y diferencias permanentes y temporarias, deterioro de inmovilizado, amortizacíon libre de I+D
  • Minoración de capitalización y Leasing
  • Minoración por reserva de nivelación
  • Minoración por RN, compensación
  • Minoración por reserva de capitalización, compensación de BINS
  • Deducción por doble imposición de establecimiento permanente en el extranjero
  • Limitación de deducciones de la cuota, I+D, solicitación del abono
  • Deducción por creación de empleo discapacitados
  • Diferencia temporaria por deterioro de créditos comerciales, BINS y deducciones no aplicadas
  • Deducción por donativos a entidades no lucrativas
  • Periodificación de deducción por creación de empleo
  • Transparencia fiscal internacional
  • Registro contable de las actas de la Inspección tributaria
  • Ajustes en cuentas de impuestos diferidos por cambios en el tipo de gravamen
  • Dudas y consultas durante el curso.

El ponente: 

Jesús Alonso Losada es Economista y experto en auditoría y asesoría fiscal. Ha desarrollado una dilatada carrera profesional como asesor fiscal en diversos despachos y firmas así como tiene una amplia experiencia docente, habiendo impartido cursos para KPMG, ACCENTURE, REPSOL, ELECNOR y otras muchas compañías.

Lugar de celebración: Instituto Pascal. Calle de Asura, 40, 28043 Madrid.

Días y horario: 6 de julio de 2018. 8:30 a 14:30 horas. 6 horas. Bonificable

Precio (mismo precio presencial o webinar):

  • 1 asistente: 170 €
  • 2 asistentes de la misma empresa: 320 €
  • Más de 2 asistentes de la misma empresa: 150 € cada asistente desde el primero.

(Exento de IVA según el art. 20.1.9º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.)

El pago se realizará en todo caso a la formalización de la inscripción. No se reservarán plazas para pago diferido en ningún caso. El aforo total del curso, tanto presencial como webinar, se limita a 30 personas.

Se entregará la documentación manejada por el ponente (en formato electrónico para asistentes de webinar y para los presenciales que lo soliciten).

También in-company:

Tanto este curso, adaptado a su horario y necesidades, como cualquier otro tema que precise, podemos impartirlo en su empresa de forma personalizada. Háganos saber sus necesidades de formación y le realizaremos un programa y presupuesto a su medida.

Por favor, para realizar la inscripción descargue el boletín en PDF del botón naranja más abajo (solicitud de inscripción) y remítalo cumplimentado por correo electrónico a contacto@esiff.com.

* La bonificación se aplicará según lo establecido por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

 

contacto@esiff.com  – Tel: 91 327 37 50 (L-V de 9 a 14h)

Los datos que nos proporcione serán incorporados a un fichero automatizado para el tratamiento de la inscripción y su registro contable. Podrán ser utilizados para informar de futuras convocatorias u otros productos o servicios relacionados. Según la LOPD, Vd. tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, que han sido cedidos en el marco de una relación de negocios entre empresas y a efectos exclusivamente profesionales. Nuestra Política de privacidad.